可行性研究报告范本

时间:2016-02-03 06:34:20
染雾
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可行性研究报告范本

  一、报告的特点

  1、内容的汇报性:一切报告都是下级向上级机关或业务主管部门汇报工作,让上级机关掌握基本情况并及时对自己的工作进行指导,所以,汇报性是“报告”的一个大特点。

  2、语言的陈述性:因为报告具有汇报性,是向上级讲述做了什么工作,或工作是怎样做的,有什么情况、经验、体会,存在什么问题,今后有什么打算,对领导有什么意见、建议,所以行文上一般都使用叙述方法,即陈述其事,而不是像请示那样采用祈使、请求等法。

  3、行文的单向性:报告是下级机关向上级机关行文,是为上级机关进行宏观领导提供依据, 一般不需要受文机关的批复, 属于单向行文。

  4、成文的事后性:多数报告都是在事情做完或发生后, 向上级机关作出汇报, 是事后或事中行文。

  5、双向的沟通性:报告虽不需批复,却是下级机关以此取得上级机关的支持 指导的桥梁;同时上级机关也能通过报告获得信息, 了解下情, 报告成为上级机关决策指导和协调工作的依据。

  二、可行性研究报告范本(精选8篇)

  报告的用途逐步扩大,用于新产品开发、投融资、公司发展规划、年度发展等方面。以下是小编精心整理的可行性研究报告范本(精选8篇),仅供参考,希望能够帮助到大家。

  可行性研究报告范本1

  第一部分总论

  一、项目背景

  二、可行性研究结论

  三、主要技术经济指标表

  四、存在问题及建议

  第二部分项目背景和发展概况

  一、项目提出的背景

  二、项目发展概况

  三、投资的必要性

  第三部分市场分析与建设规模

  一、市场调查

  二、市场预测

  三、市场推销战略

  四、产品方案和建设规模

  第四部分建设条件与厂址选择

  一、资源和原材料

  二、建设地区的选择

  第五部分工厂技术方案

  一、项目组成

  二、生产技术方案

  三、总平面布置和运输

  四、土建工程

  五、其他工程

  第六部分环境保护与劳动安全

  一、建设地区的环境现状

  二、项目主要污染源和污染物

  三、项目拟采用的环境保护标准

  四、治理环境的方案

  五、环境监测制度的建议

  六、环境保护投资估算

  七、环境影响评价结论

  八、劳动保护与安全卫生

  第七部分企业组织和劳动定员

  一、企业组织

  二、劳动定员和人员培训

  第八部分项目实施进度安排

  一、项目实施的各阶段

  二、项目实施进度表

  第九部分投资估算与资金筹措

  一、项目总投资估算

  二、资金筹措

  三、投资使用计划

  第十部分财务效益、经济和社会效益评价

  一、生产成本和销售收入估算

  二、财务评价

  三、国民经济评价

  四、不确定性分析

  五、社会效益和社会影响分析

  第十一部分可行性研究结论与建议

  一、结论与建议

  二、附件

  三、附图

  可行性研究报告范本2

  [报告类型]可行性研究报告

  [交付时间]3-7个工作日,特殊要求另行约定

  [产品定价]¥15000

  [发布机构]愿景网

  [成品类型]电子版(PDF,WORD)纸制版(A4)

  [售后服务]一年,目录范围之内,免费提供内容补充,数据更新等服务

  [联 系 人]贾经理

  [咨询电话]010-56101131

  [工作时间]周一至周五(早08:30~晚18:00)

  周六、日 (早10:00~晚17:30)

  中国分享经济项目可行性研究报告(新建立项)

  可行性报告是在市场细分的基础上,企业投资新市场、新产品或改变经营策略的依据,是企业内部统一思想,统一认识的工具.是评估项目风险与回报的最初级文件,是对投资者的第一份承诺书。即使在计划经济年代,可行性报告也是必不可少的,是企业上项目,要资金的关键文件,但是很多案例告诉我们,企业把项目拿到手之后,可行性报告就失去了意义,项目的结果和成败往往无人负责。进入市场经济之后,很多国有企业还在沿用老思想、老方法去准备可行性报告,而一些民营企业则根本不去管什么可行性报告,凭感觉做决策。应当说,没有可行性报告:企业凭借领导人的聪明才智也可能成功,产品也可能畅销,但是只能碰运气,而非长久之计。那么可行性报告到底能起到什么作用呢?简而言之,可行性报告是为了减小企业的投资风险,提高决策的成功率。

  第一章 分享经济项目总论

  一、项目背景

  1.项目名称

  2.项目承办单位

  3.项目主管部门

  4.项目拟建地区、地点

  5.承担可行性研究工作的单位和法人代表

  6.研究工作依据

  7.研究工作概况

  二、可行性研究结论

  1.市场预测和项目规模

  2.原材料、燃料和动力供应

  3.厂址

  4.项目工程技术方案

  5.环境保护

  6.工厂组织及劳动定员

  7.项目建设进度

  8.投资估算和资金筹措

  9.项目财务和经济评论

  10.项目综合评价结论

  三、主要技术经济指标表

  四、存在问题及建议

  第二章 分享经济项目背景和发展概况

  一、项目提出的背景

  1.国家或行业发展规划

  2.项目发起人和发起缘由

  二、项目发展概况

  1.已进行的调查研究项目及其成果

  2.试验试制工作情况

  3.厂址初勘和初步测量工作情况

  4.项目建议书的编制、提出及审批过程

  三、投资的必要性

  第三章 分享经济项目市场分析与建设规模

  一、市场调查

  1.拟建项目产出物用途调查

  2.产品现有生产能力调查

  3.产品产量及销售量调查

  4.替代产品调查

  5.产品价格调查

  6.国外市场调查

  二、市场预测

  1.国内市场需求预测

  2.产品出口或进口替代分析

  3.价格预测

  三、市场推销战略

  1.推销方式

  2.推销措施

  3.促销价格制度

  4.产品销售费用预测

  四、产品方案和建设规模

  1.产品方案

  2.建设规模

  五、产品销售收入预测

  第四章 分享经济项目建设条件与厂址选择

  一、资源和原材料

  1.资源评述

  2.原材料及主要辅助材料供应

  3.需要作生产试验的原料

  二、建设地区的选择

  1.自然条件

  2.基础设施

  3.社会经济条件

  4.其它应考虑的因素

  三、厂址选择

  1.厂址多方案比较

  2.厂址推荐方案

  第五章 分享经济项目技术方案

  一、项目组成

  二、生产技术方

  1.产品标准

  2.生产方法

  3.技术参数和工艺流程

  4.主要工艺设备选择

  5.主要原材料、燃料、动力消耗指标

  6.主要生产车间布置方案

  三、总平面布置和运输

  1.总平面布置原则

  2.厂内外运输方案

  3.仓储方案

  4.占地面积及分析

  四、土建工程

  1.主要建、构筑物的建筑特征与结构设计

  2.特殊基础工程的设计

  3.建筑材料

  4.土建工程造价估算

  五、其他工程

  1.给排水工程

  2.动力及公用工程

  3.地震设防

  4.生活福利设施

  第六章 分享经济项目节能专篇

  一、编制依据

  二、编制标准

  三、能源消耗现状

  四、主要节能方案和措施

  五、能源供应情况分析

  六、项目建设方案节能分析

  七、项目能源消耗及能效水平分析

  八、节能措施评估

  第七章 分享经济项目环境保护与劳动安全

  一、建设地区的环境现状

  1.项目的地理位置

  2.地形、地貌、土壤、地质、水文、气象

  3.矿藏、森林、草原、水产和野生动物、植物、农作物

  4.自然保护区、风景游览区、名胜古迹、以及重要政治文化设施

  5.现有工矿企业分布情况

  6.生活居住区分布情况和人口密度、健康状况、地方病等情况

  7.大气、地下水、地面水的环境质量状况

  8.交通运输情况

  9.其他社会经济活动污染、破坏现状资料

  二、项目主要污染源和污染物

  1.主要污染源

  2.主要污染物

  三、项目拟采用的环境保护标准

  四、治理环境的方案

  1.项目对周围地区的地质、水文、气象可能产生的影响

  2.项目对周围地区自然资源可能产生的影响

  3.项目对周围自然保护区、风景游览区等可能产生的影响

  4.各种污染物最终排放的治理措施和综合利用方案

  5.绿化措施,包括防护地带的防护林和建设区域的绿化

  五、环境监测制度的建议

  六、环境保护投资估算

  七、环境影响评论结论

  八、劳动保护与安全卫生

  1.生产过程中职业危害因素的分析

  2.职业安全卫生主要设施

  3.劳动安全与职业卫生机构

  4.消防措施和设施方案建议

  第八章 分享经济项目企业组织和劳动定员

  一、企业组织

  1.企业组织形式

  2.企业工作制度

  二、劳动定员和人员培训

  1.劳动定员

  2.年总工资和职工年平均工资估算

  3.人员培训及费用估算

  第九章 分享经济项目实施进度安排

  一、项目实施的各阶段

  1.建立项目实施管理机构

  2.资金筹集安排

  3.技术获得与转让

  4.勘察设计和设备订货

  5.施工准备

  6.施工和生产准备

  7.竣工验收

  二、项目实施进度表

  1.横道图

  2.网络图

  三、项目实施费用

  1.建设单位管理费

  2.生产筹备费

  3.生产职工培训费

  4.办公和生活家具购置费

  5.勘察设计费

  6.其它应支付的费用

  第十章 分享经济项目投资估算与资金筹措

  一、项目总投资估算

  1.固定资产投资总额

  2.流动资金估算

  二、资金筹措

  1.资金来源

  2.项目筹资方案

  三、投资使用计划

  1.投资使用计划

  2.借款偿还计划

  第十一章 分享经济项目财务评价

  一、经济评价和效益分析依据

  二、营业收入估算和成本费用分析

  三、经济效益分析和评价

  四、盈亏平衡分析

  五、敏感性分析

  六、财务评价结论

  七、风险分析

  第十二章 分享经济项目社会效益和社会影响分析

  一、项目对国家政治和社会稳定的影响

  二、项目与当地科技、文化发展水平的相互适应性

  三、项目与当地基础设施发展水平的相互适应性

  四、项目与当地居民的宗教、民族习惯的相互适应性

  五、项目对合理利用自然资源的影响

  六、对保护环境和生态平衡的影响

  第十三章 分享经济项目招投标方案

  一、招标原则

  二、项目招标范围

  三、投标、开标、评标和中标程序

  四、标委员会的人员组成和资格要求

  五、招标基本情况表

  第十四章 分享经济项目可行性研究结论与建议

  一、对推荐的拟建方案的结论性意见

  二、对主要的对比方案进行说明

  三、对可行性研究中尚未解决的主要问题提出解决办法和建议

  四、对应修改的主要问题进行说明,提出修改意见

  五、对不可行的项目,提出不可行的主要问题及处理意见

  六、可行性研究中主要争议问题的结论

  第十五章 分享经济项目财务报表

  表1 项目财务经济指标表

  表2 项目土建工程投资明细表

  表3 项目设备投资明细表

  表4 项目固定资产投资明细表

  表5 项目投资计划与资金筹措表

  表6 项目总成本费用估算表

  表7 项目固定资产折旧、无形资产和其他资产摊销估算表

  表8 项目销售收入估算表

  表9 项目流动资金估算表

  表10 项目现金流量估算表

  表11 项目资本金现金流量表

  表12 项目资产负债表

  表13 项目借款还本付息计算表

  表14 项目盈亏平衡分析表

  表15项目敏感性分析表

  第十六章 分享经济项目辅助报表

  表1 生产销售既定目标

  表2 进口设备原值估算表

  表3.购买国产设备原值估算表

  表4.作价出资设备原值估算表

  表5.房屋及建筑物原值估算表

  表6.无形资产与递延资产用汇原值估算表

  表7.生产办公设备日生产耗能(外购)指标

  表8.单位产品原辅材料消耗定额与产品产量计划目标

  表9.各产品原辅材料年消耗计划目标

  表10.原辅材料年支出与进项税额既定目标(一)

  表11.原辅材料年支出与进项税额既定目标(二)

  表12.原辅材料年支出与进项税额既定目标(三)

  表13.各产品的原辅材料年进项税额

  表14.内销产品年应纳增值税与出口产品抵退税、关税

  表15.各产品的原辅材料(含运费)年支出

  表16.机构设置、人员编制、工资总额估算

  表17.部分管理费用、销售费用估算表

  表18.总成本费用与销售税金及附加计算表

  表19.各产品成本费用价格构成与调整统计分析表

  第十七章 附件

  1.项目单位营业执照

  2.项目单位组织机构代码

  3.项目建议书

  4.项目立项批文

  5.厂址选择报告书

  6.资源勘探报告

  7.贷 款意向书

  8.环境影响报告

  9.需单独进行可行性研究的单项或配套工程的可行性研究报告

  10.重要的市场调查报告

  11.引进技术分享经济项目的考察报告

  12.利用外资的各类协议文件

  13.其它主要对比方案说明

  14.厂址地形或位置图

  15.总平面布置方案图

  16.工艺流程图

  17.主要车间布置方案简图

  18.其它附图

  可行性研究报告范本3

  一、申请项目概述

  本项目已有核心技术是黄颡鱼种质选育与繁殖技术,苗种转食培育技术及无公害养殖技术。本次申请中试的主要内容是利用核心技术进一步提高黄颡鱼繁殖的“三率”和转食苗种培育成活率,实现模式化苗种生产,开展无公害养殖。创新点是鄱阳湖黄颡鱼选育与人工繁殖、采用投喂天然饵料生物与开口人工饲料相结合方法进行转食育苗、按照无公害水产品生产标准进行从亲鱼培育至鱼种与成鱼养殖等技术的创新。该成果居国内外同类研究领先水平,可广泛在黄颡鱼繁养殖业、池塘和大水面养殖中应用。中试成功后,可有效解决黄颡鱼转食苗种供应的“瓶颈”问题,提高养殖效益,对推动黄颡鱼产业化开发具有重要的作用。

  二、项目预计目标

  (一)总体目标

  1、计划投资额:

  项目总投资300万元。其中近期已完成投资50万元,尚需新增投资(项目执行期内)250万元(固定资产投资190万元,铺底流动资金60万元)。新增投资中,项目单位自筹150万元,需申请农业科技成果转化资金无偿资助100万元。

  2、项目完成时的成果熟化程度:

  项目完成后黄颡鱼选育与人工繁殖技术、苗种转食培育技术、无公害养殖技术等“三大”核心技术呈规范化、模式化。项目后续期,可完全按照该技术标准放大规模进行推广应用。

  3、项目结束时达到的主要经济技术指标:

  (1) 黄颡鱼选育与繁殖技术主要技术指标:选择鄱阳湖黄颡鱼,培育亲鱼4500公斤(雌鱼100克以上、雄鱼150克以上,雌雄性比1:1.2),每尾雌亲鱼怀卵量5000粒以上,产卵量达2500粒以上,受精率达90%以上,孵化率达90%以上。

  (2)转食育苗技术指标:将卵黄苗进行专池人工转食培育,在8~12个日龄时进行转食驯化,经30~40天的培育,鱼苗的规格可达4cm以上,育苗平均成活率达70%以上。生产4cm以上转食鱼苗1000万尾以上。

  (3)冬片鱼种培育技术指标:将经人工转食驯化的4cm以上鱼苗转入鱼种池和鱼种网箱中进行培育,池塘亩放养3~4万尾、网箱每平方米放养3000尾,主要投喂浮性配合饲料,经4~5个月养殖,可生产8~10cm的鱼种,池塘亩产达300公斤、网箱每平方米达25公斤,鱼种总产量达425万尾,平均成活率达85%以上。

  (4)无公害养殖经济技术指标:池塘亩放8~10 cm鱼种40~50公斤、网箱每平方米放养8~10cm鱼种4~5公斤,主要投喂浮性配合饲料,按无公害标准养殖,经6~8个月的饲养,池塘亩产500公斤、网箱50公斤/m2,生产成鱼200吨、后备亲鱼10吨,养殖成活率达90%以上,品质达到出口要求。

  4、中试后可获得的经济效益、社会效益、生态效益:

  中试后,该项目可获得较高的经济效益、良好的社会效益和生态效益。

  (1)社会效益:中试后,每年可生产4cm以上黄颡鱼1000万尾,其中可向社会提供500万尾;可向社会提供后备亲鱼10000公斤;生产8—10cm鱼种425万尾,其中向社会销售200万尾;生产商品鱼200吨。本项目向社会提供的亲鱼、鱼苗和鱼种,经社会繁殖和养殖每年可实现产值3000万元以上,新增就业人数200余人,为农民增收创造了空间。至20XX年可直接按项目标准化技术放大5倍生产规模,在短期内可形成产业化经营,对推动渔业产业结构的调整有重要的作用。

  (2)经济效益:中试达产年可实现产值554万元,新增利润82.43万元,新增税收71.52万元。

  (3)生态效益:项目本身就是一种生态型的繁、养殖项目,整个养殖过程完全按照无公害养殖技术要求进行, “三废”排放均符合标准,对环境不但不造成污染,还可有效地保护资源和生态环境,实现渔业可持续发展。

  (二)阶段目标:

  第一阶段目标:(20XX年6月—20XX年7月:黄颡鱼繁殖和苗种培育阶段。)

  本阶段主要利用已采集的鄱阳湖黄颡鱼亲本2500公斤和已投资建设的繁殖与苗种培育设施,进行人工繁殖和苗种培育。尚需购臵实验仪器和检测设备(含电脑)49台(套)件、鼓风机和供气系统各2套。生产4cm转食夏花650万尾以上(其中250万尾用于销售,400万尾用于自养)。本阶段共需落实资金49.1万元,其中固定资产投资19.1万元,流动资金30万元。可实现销售收入25万元(销售250万尾4cm夏花,每尾按0.1元计算)。

  第二阶段目标:( 20XX年7月—20XX年12月:冬片鱼种培育和成鱼养殖阶段)

  本阶段需新增投资159.8万元,用于技术研究开发,购臵增氧机10台、自动化投饵机10台、鱼种网箱100个(800平方米)、成鱼网箱100个(1600平方米)、鼓风机和供气系统各2套、活鱼运输车一辆,新建亲鱼与鱼种培育池100亩、流水产卵池10个(300平方米)、自流式孵化池400平方米、工厂化鱼苗培育池100个(1600平方米)。可生产8—10cm鱼种340万尾(100万尾用于销售、240万尾用于下一年成鱼养殖),成活率达90%以上;培育后备亲鱼5000公斤;建立无公害养殖池塘100亩、网箱200个,利用上一年生产的120万尾鱼种,开展无公害养殖,生产尾重90克以上的商品鱼100吨,成活率达90%以上。该阶段共需落实资金259.8万元(从上一阶段的销售收入、企业自有资金和国家无偿资助资金中解决),其中新增固定资产投资159.8万元、流动资金100万元。实现销售收入277万元(销售冬片鱼种100万尾、后备亲鱼5000公斤、商品鱼100吨)。

  第三阶段目标(20XX年1月—20XX年7月:黄颡鱼繁殖和苗种培育阶段。)

  本阶段需新采集或选育亲鱼2010公斤,形成具有繁殖能力的亲鱼4500公斤,购臵增氧机10台、自动化投饵机10台,生产4cm夏花苗种1000万尾以上(其中500万尾用于销售,500万尾用于自养)。共需落实资金57.1万元,其中固定资产投资7.1万元,流动资金50万元。实现销售收入50万元(销售500万尾4cm夏花,每尾按0.1元计算)。

  第四阶段目标:(20XX年4月—20XX年2月:冬片鱼种培育和成鱼养殖阶段)

  本阶段需培训技术工人20人(次),利用自有水库和池塘开展网箱和池塘养殖鱼种与成鱼,购臵成鱼网箱100个(1600平方米)。池塘养殖鱼种60亩、成鱼100亩,网箱养殖鱼种100箱、成鱼200箱。生产4cm夏花1000万尾,8—10cm鱼种425万尾(200万尾用于销售、225万尾用于下一年成鱼养殖),成活率达85%以上;培育后备亲鱼10000公斤;利用上一年生产240万尾鱼种,生产无公害商品鱼200吨,成活率达90%以上。该阶段需投入固定资产资金4万元,流动资金200万元,共需落实资金204万元(从上年度和上一阶段的销售收入中解决)。

  可行性研究报告范本4

  公司成立至今成功为企事业单位策划上报发改委项目、工信项目、科技项目十余次,累计获得上级政府资金资助上亿元,是河南省最权威的项目申报策划专家。

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  第一部分总论

  一、汽车维修厂建设项目名称

  二、汽车维修厂建设项目承建单位

  三、汽车维修厂建设项目背景

  四、汽车维修厂建设项目投资概况

  1、拟建地点

  2、建设规模与目标

  3、汽车维修厂建设项目投资资金及效益情况

  五、可行性报告的编制依据

  第二部分行业生产调查分析

  一、国内手机工业园行业产量统计

  (一)产品构成

  (二)产量统计数据

  二、企业市场集中度

  (一)主要产品市场分布

  (二)整个市场区域划分

  三、产品生产

  (一)近期新兴产品动态以及其市场定位

  (二)产品新技术及技术发展动向

  (三)企业投资的方向和空间

  第三部分市场分析与建设规模

  市场分析在汽车维修厂建设项目可行性研究中的重要地位在于,任何一个汽车维修厂建设项目,其生产规模的确定,技术的选择,投资估算甚至厂址的选择,都必须在对市场需求情况有了充分了解以后才能决定。而且市场分析的结果,还可以决定产品的价格、销售收入,最终影响到汽车维修厂建设项目的盈利性和可行性。在汽车维修厂建设项目可行性报告中,要详细阐述市场需求预测、价格分析,并确定建设规模。

  一、汽车维修厂建设项目市场调查

  (一)拟建汽车维修厂建设项目产出物用途调查

  (二)汽车维修厂建设项目产品现有生产能力调查

  (三)汽车维修厂建设项目产品产量及销售量调查

  (四)汽车维修厂建设项目替代产品调查

  (五)汽车维修厂建设项目专题研究调查

  (六)国外汽车维修厂建设项目市场调查

  二、汽车维修厂建设项目市场预测

  市场预测是市场调查在时间上和空间上的延续,是利用市场调查所得到的信息资料,根据市场信息资料分析报告的结论,对汽车维修厂建设项目产品未来市场需求量及相关因素所进行的定量与定性的判断与分析。在汽车维修厂建设项目可行性研究工作中,市场预测的结论是制订产品方案,确定汽车维修厂建设项目建设规模所必须的依据。

  (一)国内汽车维修厂建设项目市场需求预测

  1.本产品消耗对象

  2.本产品的消费条件

  3.本产品更新周期的特点

  4.可能出现的替代产品

  5.本产品使用中可能产生的新用途

  (二)汽车维修厂建设项目产品出口或进口替代分析

  1.替代出口分析

  2.出口可行性分析

  (三)价格预测

  三、汽车维修厂建设项目市场推销战略

  在商品经济环境中,企业要根据市场情况,制定合格的销售战略,争取扩大市场份额,稳定销售价格,提高产品竞争能力。因此,在汽车维修厂建设项目可行性研究中,要对市场推销战略进行研究。

  (一)推销方式

  1、投资者分成

  2.企业自销

  3.国家部分收购

  4.经销人代销及代销人情况分析

  (二)推销措施

  (三)促销价格制度

  (四)产品销售费用预测

  四、汽车维修厂建设项目产品方案和建设规模

  (一)产品方案

  1.列出产品名称

  2.产品规格标准

  (二)建设规模

  五、汽车维修厂建设项目产品销售收入预测

  根据确定的产品方案和建设方案和建设规模及预测的产品价可以估算产品销售收入。

  第四部分国内汽车维修厂建设项目生产企业分析

  一、企业基本情况

  二、企业资产负债分析

  三、企业收入及利润分析

  第五部分技术方案设计

  一、总平面布置

  1、总平面布置原则

  2、生产车间

  3、办公及生活用房

  4、道路及运输

  5、绿化

  二、产品生产技术方案

  1、汽车维修厂建设项目技术来源

  2、产品生产方案

  2、1产品生产组织形式

  2、2工艺技术方案

  2、3主要生产设备

  2、4辅助公用工程及设施

  第六部分环境保护与节约能源

  一、环境保护

  1、设计依据

  2、主要污染源、污染物及防治措施

  2、1汽车维修厂建设项目建设期环境保护

  2、2汽车维修厂建设项目生产期环境保护

  2、3绿化设计

  2、4环境保护投资估算

  二、节约能源

  1、节能原则

  2、节能措施

  第七部分职业安全与卫生及消防设施方案

  一、设计依据

  二、安全教育

  三、劳动安全制度

  四、劳动保护

  五、劳动安全与工业卫生

  六、消防设施及方案

  第八部分企业组织机构和劳动定员

  一、企业组织

  1、汽车维修厂建设项目法人组建方案

  2、管理机构组织机构图

  二、劳动定员和人员培训

  第九部分汽车维修厂建设项目实施进度与招投标

  一、汽车维修厂建设项目实施进度安排

  1、土建工程

  2、设备安装

  二、汽车维修厂建设项目实施进度表

  三、汽车维修厂建设项目招投标

  第十部分汽车维修厂建设项目财务测算

  汽车维修厂建设项目财务评价分析

  一、汽车维修厂建设项目总投资估算

  二、汽车维修厂建设项目资金筹措

  一个建设汽车维修厂建设项目所需要的投资资金,可以从多个来源渠道获得。汽车维修厂建设项目可行性研究阶段,资金筹措工作是根据对建设汽车维修厂建设项目固定资产投资估算和流动资金估算的结果,研究落实资金的来源渠道和筹措方式,从中选择条件优惠的资金。可行性报告中,应对每一种来源渠道的资金及其筹措方式逐一论述。并附有必要的计算表格和附件。可行性研究中,应对下列内容加以说明:

  (一)资金来源

  (二)汽车维修厂建设项目筹资方案

  三、汽车维修厂建设项目投资使用计划

  (一)投资使用计划

  (二)借款偿还计划

  四、汽车维修厂建设项目财务评价说明&财务测算假定

  (一)计算依据及相关说明

  (二)汽车维修厂建设项目测算基本设定

  五、汽车维修厂建设项目总成本费用估算

  (一)直接成本

  (二)工资及福利费用

  (三)折旧及摊销

  (四)工资及福利费用

  (五)修理费

  (六)财务费用

  (七)其他费用

  (八)财务费用

  (九)总成本费用

  六、销售收入、销售税金及附加和增值税估算

  (一)销售收入

  (二)销售税金及附加

  (三)增值税

  (四)销售收入、销售税金及附加和增值税估算

  七、损益及利润分配估算

  八、现金流估算

  (一)汽车维修厂建设项目投资现金流估算

  (二)汽车维修厂建设项目资本金现金流估算

  九、不确定性分析

  在对建设汽车维修厂建设项目进行评价时,所采用的数据多数来自预测和估算。由于资料和信息的有限性,将来的实际情况可能与此有出入,这对汽车维修厂建设项目投资决策会带来风险。为避免或尽可能减少风险,就要分析不确定性因素对汽车维修厂建设项目经济评价指标的影响,以确定汽车维修厂建设项目的可靠性,这就是不确定性分析。

  根据分析内容和侧重面不同,不确定性分析可分为盈亏平衡分析、敏感性分析和概率分析。在可行性研究中,一般要进行的盈亏平衡平分析、敏感性分配和概率分析,可视汽车维修厂建设项目情况而定。

  (一)盈亏平衡分析

  (二)敏感性分析

  第十一部分财务效益、经济和社会效益评价

  一、财务评价

  1、评价依据

  2、评价内容

  3、财务评价结论

  二、社会效益和社会影响分析

  1、汽车维修厂建设项目对当地政府税收收益的影响

  2、汽车维修厂建设项目对当地居民收入的影响

  第十二部分汽车维修厂建设项目风险因素识别

  一、政策法规风险

  二、市场风险

  三、技术风险

  第十三部分可行性研究结论建议

  一、结论

  二、建议

  可行性研究报告范本5

  一、项目概要

  该项目由×市×区财政局申报,×区×镇×村组织实施,农业生态旅游园区座落在X镇X村,新扩建2,460亩,建设时间从XX年X月开始,于XX年X月结束,时限X年。

  主要建设内容:

  1、鲜果采摘区扩建1500亩;

  2、鲜花温室基地建设花卉日光温室70栋,到XX年末达到180栋,占地500亩;

  3、开发历史遗迹区-日本碑和俄国坟,占地200亩;

  4、鲜花观赏基地建设花卉日光温室40栋,新奇花卉品种达到20余种;

  5、建设占地160亩的水上娱乐垂釣区,开发水面50亩;

  6、建设占地110亩的森林浴场一处;

  7、农事实践基地建设日光温室50栋;

  8、建设200亩葡萄园,建日光温室50栋;规划100亩,作为新品种水果实验基地;

  9、别墅渡假区建设别墅30栋;

  10、园区基础设施及配套设施建设,主要是园区建柏油路、水泥路、田间作业道、整治田间排水沟、引水上山及治河、水电配套、绿化美化等工作;

  11、水产、花卉、果树、蔬菜新品种、新技术的引进示范推广;

  12、无公害农产品检测室的建设。

  该项目总投入资金7,473万元,其中农民投入2,535万元,招商引资2,774.3万元,村集体投入563.7万元,市区财政自筹480万元,申请国家财政投入960万元。

  二、背景分析

  该园区位于×市东北部,距市中心12公里,邻近机场、港口、火车站及丹大、沈丹高速公路起点,三维交通十分便利。园区距鸭绿江断桥12公里,距虎山长城10公里,距河口度假区50公里,能增加丹东沿江旅游的景点,园区内青山绿水,山水相映,既有日俄战争遗址——日本碑和俄国坟,又有远销俄罗斯、黑龙江等国家和地区的无公害水果——燕红桃和寒富苹果;可以说,独特的地理位置,优越的自然、人文景观,发展迅猛的无公害水果、蔬菜、花卉、水产品,为发展农业生态旅游观光奠定了坚定基础。

  ×是全国优秀旅游城市之一,虎山长城、鸭绿江,已成为丹东的代名词;燕红桃、寒富苹果已走出国门;×杜鹃花誉满全球;以鸭绿江公鱼为代表的水产品畅销全国。

  园区扩建后,在向世人展示独特的自然、人文景观的同时,重点展示园艺型农业、示范性农业、观光型农业。成立×市生态农业旅游协会,负责生态农业旅游市场的开发,把园区与鸭绿江断桥、虎山长城、河口渡假区连接起来,扩大园区知名度和影响力,使丹东旅游业内容更加丰富。

  三、需求分析

  1、市场需求

  随着我国加入世贸组织和都市农业的大力发展,园艺型农业、示范型农业、观光型农业将是今后农业发展的主导方向,果农、菜农、花农的科技水平逐渐提高,无公害水果、蔬菜、花卉、水产品的生产、加工、销售环节中的难题逐步得到解决,现在丹东水果产量在30万吨左右,水产品产量22.7万吨,无公害蔬菜产量3万吨左右,远远满足不了市场需求,有必要大力发展生态农业;每年×市杜鹃花生产总量在1亿株左右,商品量在1,000万株以上,占全国杜鹃花商品量的25%,每年到×游客达280万人次,旅游产业渐成规模,有必要大力发展观光农业。园区建成后,将带动发展果树面积8000亩,水果商品量达到8000吨以上;水产品养殖水面1000亩,商品量可达500吨;无公害蔬菜10000亩,商品量30000吨;花卉面积7000亩,商品量3500万株左右。

  2、社会需求

  随着城市功能的不断完善,城市规模的不断扩大,城乡发展格局正逐步向“以城带乡,城中有乡,乡中有城,城郊一体化”的方向迈进,这就要求城郊农业要为市民提供旅游休闲娱乐场所;要为市民提供无污染、无公害的新鲜水果、蔬菜、花卉和特种鲜活或观赏用农产品;要为农产品的精深加工,提高科技含量和附加值提供场地;要为城区建设提供合理的绿色空间,改善都市生态条件,美化都市环境;要为农民致富奔小康提供载体。

  3、生态改善

  该园区扩建完成后,植被状况良好,具有水资源涵养保护、调节气候、生物多样性等重要生态功能,达到山青水秀、环境优美的生态效果。

  4、经济发展

  园区扩建完成后,经济效益、社会效益、生态效益将大幅度提高,科技示范辐射作用进一步增强,旅游产业的内容将更加丰富,可吸纳农村剩余劳动力5000人,带动果农增加收入 1400万元;花农增加收入5600万元;渔民增加收入300万元;菜农增加收入XX万元;将吸引社会闲置资金1000万元投入到农业、旅游业发展中,带动其它相关产业增加产值1800万元。

  四、条件分析

  1、资源条件

  ×是全国优秀旅游城市之一,旅游资源丰富,软环境建设正在向国际化方向迈进,与国际接轨;无公害水果燕红桃、寒富苹果等已远销俄罗斯等国家,农业的出口创汇能力正逐步提高;鸭绿江水系特有的品质,使其水产品畅销海内外;花卉品种丰富,适宜的温度、丰富的水资源取之不尽,用之不竭;无公害蔬菜的生产已被广大干部和群众所接受,并越来越被重视。果农、花农、菜农、渔民群体大,农业绿色证书持有率逐年加大,技术含量逐年提高。

  2、原材料条件

  日光温室等基础建设材料可就地取材加工,无公害农产品检测仪可国内外采购,项目发展不会受到原材料的限制。

  3、交通运输

  距边境口岸鸭绿江断桥12公里,距×机场20公里,距大东港35公里,距丹东火车站12公里,距沈丹、丹大高速公路17公里。

  4、经营管理能力及技术情况

  ×镇×村委会成立农业生态旅游园区管理委员会,负责日常服务协调工作。水果、蔬菜、水产品的生产、加工、销售由无公害农产品协会负责;花卉的生产、加工、销售由花卉协会负责;旅游市场的开发及对外宣传工作,由农业生态旅游协会负责。广泛聘请省内外专家为技术顾问,成立区级无公害农产品科学研究所,负责新品种选育和新技术开发推广。

  五、方案设计

  1、目标

  ①、园区扩建2,460亩,到XX年全区果树面积发展到10000亩,花卉面积发展到7000亩,无公害蔬菜种植面积发展到10000亩,水产养殖水面达到1000亩;

  ②、水、电、河、路配套环境优化;

  ③、无公害农产品检测体系完善,自我检测能力增强;

  ⑤、该园区年产水果9000吨,花卉300万株,水产品100吨,无公害蔬菜XX吨,发展成为全国效益最好的农业生态旅游园区,该园区扩建部分,年产值可达8000万元,年纯收入1870万元,年上缴税金100万元。

  2、实施地点和范围

  地点:建于×省×市×区×镇×村7000亩山峦、耕地内。园区位于×市东北郊区,距市中心12公里,园区内耕地平坦,果树茂盛,自然环境优美,无城市和工业污染,有郊线班车路经该园区,临近沈丹、丹大高速公路,直通港口、飞机场、火车站,交通十分便利。

  3、实施内容

  园区内:①、鲜果采摘区扩建标准果园1500亩;②、鲜花温室基地建设高标准日光温室70栋;③、开发日俄战争遗址——日本碑和俄国坟;④、鲜花观赏基地建高标准日光温室40栋;⑤、建设水上娱乐垂钓区和森林浴场各一处;⑥、农事实践基地、葡萄园各建设高标准日光温室50栋;⑦、别墅度假区建设别墅30栋;⑧、建设无公害农产品检测室200平方米,综合服务楼3000㎡;⑨、引进新品种、新技术50种、40项;⑩、基础配套设施:修柏油路6.8万平方米,水泥路11.1万平方米,硬化田间作业道6万平方米,田间排水沟护坡4万延长米,绿化美化2.92万延长米,治河三条浆砌石护坡1万延长米,修建农用桥8座,铁索吊桥一座,打机电井500眼,提水站50个,蓄水池50个,室外给排水管网各1.2万延长米。

  4、实施计划

  园区建设从XX年9月—XX年9月。完成扩建果园1500亩;建设高标准日光温室210栋、别墅30栋;完成引水上山工程及治河工程;完成柏油路、水泥路、田间作业道、田间排水沟的整治任务;完成森林浴场、水上娱乐垂钓区和综合服务楼的建设任务;完善宣传网络;引进和应用新品种50种、新技术40项。

  5、支持环节

  ①、50个新品种、40项新技术的引进应用资金;

  ②、无公害农产品检测仪器配套资金;

  ③、公用基础设施配套资金。

  6、组织落实

  园区成立项目领导小组,由分管区长负责,财政、农业、城建等部门负责项目的技术指导和检查监督,并负责制订园区实施方案,×镇×村委会具体实施。聘请中国农科院、XX农业大学、X农科院、X市风景旅游局等十名专家为技术顾问,成立专家科技指导组;园区组织建设,管理协调服务由管委会负责,对外宣传由农业生态旅游协会负责,生产、经营由花卉协会和无公害农产品协会负责,国家投资的资金实行专户管理,基础设施建设实行公开招标,设备、仪器购买实行政府采购。

  可行性研究报告范本6

  一是抓基地,以基地建设夯实农业产业化基矗从上世纪九十年代末,我们提出“平川水地抓蔬菜,XX山区上红枣,畜牧养殖求突破”的调产战略,经过六年来的不断发展,蔬菜、红枣、养殖已成为榆次农业的三大特色产业,全区农业的粮经比例由XX年的3:1调整为5:4。蔬菜种植面积达到了34万亩,其中温室大棚种植达5万亩,年总产各类蔬菜达到11.63亿公斤,商品率达85%,仅此一项农民人均收入达1245元,占全区农民人均纯收入的34.4%;在布局上,建成了8个万亩特色蔬菜开发带、9个5000亩蔬菜连片区、10个千亩温室大棚规模片。红枣由XX年的6万亩猛增到目前的30万亩,建成了三个3万亩的红枣示范园区,两个5000亩标准化红枣园区;目前挂果面积11万亩,产量2万吨,为农民人均增收150元,全部进入盛果期,红枣总产量可达6.64万吨,产值1.2亿元,农民人均可增收460元。畜牧养殖:全区肉类总产量16000吨,蛋类总产量12165吨,奶类总产量10000吨,总收入3.25亿元,人均牧业收入496元。在基地扩规模的同时,把实施优势农产品区域布局规划作为提升基地产业化经营的切入点,搭建了优势农产品发展框架,选定绿色蔬菜、优质果品、绿色畜禽、传统杂粮四大主导产业、12种优势农产品进行了科学的区域布局和规划。通过区域规划,逐步使我区形成一批优势品种、优势产区:共规划实施蔬菜面积34万亩,建成了10.9万亩的无公害蔬菜生产基地;规划实施红枣面积30万亩,其中有10万亩进入挂果期。奶牛发展势头迅猛,存栏达到6000头;规划实施优势玉米种植面积30万亩。

  二是抓标准,推行标准化生产,提升农产品上档升级。在标准化生产方面我们主要抓了产品和产地的认证工作。XX年前,我区只认证了无公害蔬菜,品种只有3个,面积仅3万亩。到目前,无公害认证产品已发展到3项17种,认证面积达到11.47万亩:蔬菜包括青椒、西红柿、葱头、白菜等15个品种,认证面积10.9万亩;水果认证新红星苹果1700亩,带动了5万亩无公害水果基地建设;红枣认证4000亩。绿色认证也有突破,认证产品已达4个:博瑞乳品、华玉荣香椿、强大饲料、中昌梨枣。博瑞乳品还通过了iso9001:XX国际质量体系认证,在创立精品名牌方面迈出了可喜的一步。

  三是抓模式,发展高效农业,提高农民收益。我区位于晋中市府所在地,距太原仅25公里,非常适合发展城郊农业,尤其是菜篮子农业。为此,从XX年开始白手起家,开展10万亩温室大棚蔬菜重点工程建设,目前面积已达5万亩,亩均效益在1万元左右,是粮田收入的10倍以上。温室大棚建设逐步由平川乡镇向丘陵山区扩张,创造了修文镇“四位一体”温室、东赵乡“双水源四位一体”温室、“连体超大温室”等新型温室。什贴镇李坊村,引入了旱作农业模式,把旱井集雨与温室大棚结合起来,引起了省市有关部门的高度重视,国家水利部门给予了充分的肯定,认为这是一个伟大的创举,在山西,乃在华北的丘陵旱垣区,都是一个成功的样板,是旱垣区发展高效设施农业的典范。红枣生产大力推广了“四个一”模式:即,一项矮密丰技术、一座沼气池、一座保鲜库、一座烤房,增效十分明显。奶牛养殖利用世行贷款,走“公司+合作社+园区+农户”的路子,使奶牛养殖规模迅速增长。

  四是抓龙头,以农产品加工为突破口,延伸农业产业化链条。榆次工业园被省级领导评价为全省最好的工业园区,利用园区的品牌优势,我们不遗余力地引进能够消化当地农产品的加工企业,提高农产品的附加值,实现以工补农,以工促农,不断

  开拓新的'农产品市场目前已有河南正龙、江苏恒顺老陈醋、娃哈哈、紫晨醋爽等9家的农副产品加工企业,总投资3.7亿元,预计全部投产后年产值可达16亿元。白象方便面12万吨项目投产后,年消耗面粉就达8万吨。紫晨醋爽苹果汁、葡萄汁、红枣汁加工项目,可带动红枣等产业的发展。同时,博瑞乳业、山西海玉、华玉香椿、福大绿色食品、丰元枣业等一批加工企业正在兴起。山西海玉食品有限公司,饼干年加工能力达到3.6万吨,能带动7万亩的粮食基地生产。

  五是抓服务,以社会化服务体系建设搭建农业产业化发展平台。一是信息体系建设,启动了农业信息网络建设工程,已建区级信息站7个,乡镇信息站8个,并全部注册应用“一站通”,农村信息员145名,农业信息服务网络框架初步形成,并正逐步走向完善,解决了农民获取致富信息、市场信息渠道单一的问题。二是市场营销体系建设,目前已有东阳蔬菜批发市场等专业、综合市场5家,营销网络辐射华北乃至全国,营销组织发展到20余个,蔬菜营销户达到4000余户,普家乐农村连锁经营服务体系完成了25个连锁店和100个村级服务站定点工作,农产品营销市场体系已基本构建。三是技术体系建设,坚持加强区一级,完善乡一级,充实村一级,提高户一级,全区科技示范户达到了1140户,形成一个农业技术推广网络体系。

  六是抓转移,以培训就业为突破口,转移农村剩余劳动力。要想农民富起来,先让农民少起来。XX年前,我区富余农村劳动力至少在5万人以上,极大地削弱了农业生产效率。因此,我们把转移农村剩余劳动力作为一项重要工作来抓,利用“阳光工程”培训、“走出一人,带出一户、搞活一村”等办法,鼓励农民走出家门。仅去年就培训农民工2317人,其中有1900名学员输送到北京、珠海等地就业。全区已转移农村剩余劳动力4万余人。从去年我区农民收入的构成来看,工资性收入是增长的主动力,比上年增加115.52元,增长29.6%,贡献率为26.6%。

  可行性研究报告范本7

  一、总论

  (一)项目背景

  1.项目名称

  2.承办单位概况(新建项目指筹建单位情况,技术改造项目指原企业情况,合资项目指合资各方情况)

  3.可行性研究报告编制依据

  4.项目提出的理由与过程

  (二)项目概况

  1.拟建地点

  2.建设规模与目标

  3.主要建设条件

  4.项目投入总资金及效益情况

  5.主要技术经济指标

  (三)问题与建议

  二、市场预测

  (一)产品市场供应预测

  1.国内外市场供应现状

  2.国内外市场供应预测

  (二)产品市场需求预测

  1.国内外市场需求现状

  2.国内外市场需求预测

  (三)产品目标市场分析

  1.目标市场确定

  2.市场占有份额分析

  (四)价格现状与预测

  1.产品国内市场销售价格

  2.产品国际市场销售价格

  (五)市场竞争力分析

  1.主要竞争对手情况

  2.产品市场竞争力优势、劣势

  3.营销策略

  (六)市场风险

  三、资源条件评价(指资源开发项目)

  (一)资源可利用量

  矿产地质储量、可采储量,水利水能资源蕴藏量,森林蓄积量等.

  (二)资源品质情况

  矿产品位、物理性能、化学组分,煤炭热值、灰分、硫分等.

  (三)资源赋存条件

  矿体结构、埋藏深度、岩体性质,含油气地质构造等.

  (四)资源开发价值

  资源开发利用的技术经济指标.

  四、建设规模与产品方案

  (一)建设规模

  1.建设规模方案比选

  2.推荐方案及其理由

  (二)产品方案

  1.产品方案构成

  2.产品方案比选

  3.推荐方案及其理由

  五、场址选择

  (一)场址所在位置现状

  1.地点与地理位置

  2.场址土地权属类别及占地面积

  3.土地利用现状

  4.技术改造项目现有场地利用情况

  (二)场址建设条件

  1.地形、地貌、地震情况

  2.工程地质与水文地质

  3.气候条件

  4.城镇规划及社会环境条件

  5.交通运输条件

  6.公用设施社会依托条件(水、电、汽、生活福利)

  7.防洪、防潮、排涝设施条件

  8.环境保护条件

  9.法律支持条件

  10.征地、拆迁、移民安置条件

  11.施工条件

  (三)场址条件比选

  1.建设条件比选

  2.建设投资比选

  3.运营费用比选

  4.推荐场址方案

  5.场址地理位置图

  六、技术方案、设备方案和工程方案

  (一)技术方案

  1.生产方法(包括原料路线)

  2.工艺流程

  3.工艺技术来源(需引进国外技术的,应说明理由)

  4.推荐方案的主要工艺(生产装置)流程图、物料平衡图,物料消耗定额表

  (二)主要设备方案

  1.主要设备选型

  2.主要设备来源(进口设备应提出供应方式)

  3.推荐方案的主要设备清单

  (三)工程方案

  1.主要建、构筑物的建筑特征、结构及面积方案

  2.矿建工程方案

  3.特殊基础工程方案

  4.建筑安装工程量及“三材”用量估算

  5.技术改造项目原有建、构筑物利用情况

  6.主要建、构筑物工程一览表

  七、主要原材料、燃料供应

  (一)主要原材料供应

  1.主要原材料品种、质量与年需要量

  2.主要辅助材料品种、质量与年需要量

  3.原材料、辅助材料来源与运输方式

  (二)燃料供应

  1.燃料品种、质量与年需要量

  2.燃料供应来源与运输方式

  (三)主要原材料、燃料价格

  1.价格现状

  2.主要原材料、燃料价格预测

  (四)编制主要原材料、燃料年需要量表

  八、总图运输与公用辅助工程

  (一)总图布置

  1.平面布置.列出项目主要单项工程的名称、生产能力、占地面积、外形尺寸、流程顺序和布置方案

  2.竖向布置

  (1)场区地形条件

  (2)竖向布置方案

  (3)场地标高及土石方工程量

  3.技术改造项目原有建、构筑物利用情况

  4.总平面布置图(技术改造项目应标明新建和原有以及拆除的建、构筑物的位置)

  5.总平面布置主要指标表

  (二)场内外运输

  1.场外运输量及运输方式

  2.场内运输量及运输方式

  3.场内运输设施及设备

  (三)公用辅助工程

  1.给排水工程

  (1)给水工程.用水负荷、水质要求、给水方案

  (2)排水工程.排水总量、排水水质、排放方式和泵站管网设施

  2.供电工程

  (1)供电负荷(年用电量、最大用电负荷)

  (2)供电回路及电压等级的确定

  (3)电源选择

  (4)场内供电输变电方式及设备设施

  3.通信设施

  (1)通信方式

  (2)通信线路及设施

  4.供热设施

  5.空分、空压及制冷设施

  6.维修设施

  7.仓储设施

  九、节能措施

  (一)节能措施

  (二)能耗指标分析

  十、节水措施

  (一)节水措施

  (二)水耗指标分析

  十一、环境影响评价

  (一)场址环境条件

  (二)项目建设和生产对环境的影响

  1.项目建设对环境的影响

  2.项目生产过程产生的污染物对环境的影响

  (三)环境保护措施方案

  (四)环境保护投资

  (五)环境影响评价

  十二、劳动安全卫生与消防

  (一)危害因素和危害程度

  1.有毒有害物品的危害

  2.危险性作业的危害

  (二)安全措施方案

  1.采用安全生产和无危害的工艺和设备

  2.对危害部位和危险作业的保护措施

  3.危险场所的防护措施

  4.职业病防护和卫生保健措施

  (三)消防设施

  1.火灾隐患分析

  2.防火等级

  3.消防设施

  十三、组织机构与人力资源配置

  (一)组织机构

  1.项目法人组建方案

  2.管理机构组织方案和体系图

  3.机构适应性分析

  (二)人力资源配置

  1.生产作业班次

  2.劳动定员数量及技能素质要求

  3.职工工资福利

  4.劳动生产率水平分析

  5.员工来源及招聘方案

  6.员工培训计划

  十四、项目实施进度

  (一)建设工期

  (二)项目实施进度安排

  (三)项目实施进度表(横线图)

  十五、投资估算

  (一)投资估算依据

  (二)建设投资估算

  1.建筑工程费

  2.设备及工器具购置费

  3.安装工程费

  4.工程建设其他费用

  5.基本预备费

  6.涨价预备费

  7.建设期利息

  (三)流动资金估算

  (四)投资估算表

  1.项目投入总资金估算汇总表

  2.单项工程投资估算表

  3.分年投资计划表

  4.流动资金估算表

  十六、融资方案

  (一)资本金筹措

  1.新设项目法人项目资本金筹措

  2.既有项目法人项目资本金筹措

  (二)债务资金筹措

  (三)融资方案分析

  十七、财务评价

  (一)新设项目法人项目财务评价

  1.财务评价基础数据与参数选取

  (1)财务价格

  (2)计算期与生产负荷

  (3)财务基准收益率设定

  (4)其他计算参数

  2.销售收入估算(编制销售收入估算表)

  3.成本费用估算(编制总成本费用估算表和分项成本估算表)

  4.财务评价报表

  (1)财务现金流量表

  (2)损益和利润分配表

  (3)资金来源与运用表

  (4)借款偿还计划表

  5.财务评价指标

  (1)盈利能力分析

  1)项目财务内部收益率

  2)资本金收益率

  3)投资各方收益率

  4)财务净现值

  5)投资回收期

  6)投资利润率

  (2)偿债能力分析(借款偿还期或利息备付率和偿债备付率)

  (二)既有项目法人项目财务评价

  1.财务评价范围确定

  2.财务评价基础数据与参数选取

  (1)“有项目”数据

  (2)“无项目”数据

  (3)增量数据

  (4)其他计算参数

  3.销售收入估算(编制销售收入估算表)

  4.成本费用估算(编制总成本费用估算表和分项成本估算表)

  5.财务评价报表

  (1)增量财务现金流量表

  (2)“有项目”损益和利润分配表

  (3)“有项目”资金来源与运用表

  (4)借款偿还计划表

  6.财务评价指标

  (1)盈利能力分析

  1)项目财务内部收益率

  2)资本金收益率

  3)投资各方收益率

  4)财务净现值

  5)投资回收期

  6)投资利润率

  (2)偿债能力分析(借款偿还期或利息备付率和偿债备付率)

  (三)不确定性分析

  1.敏感性分析(编制敏感性分析表,绘制敏感性分析图)

  2.盈亏平衡分析(绘制盈亏平衡分析图)

  (四)财务评价结论

  十八、国民经济评价

  (一)影子价格及通用参数选取

  (二)效益费用范围调整

  1.转移支付处理

  2.间接效益和间接费用计算

  (三)效益费用数值调整

  1.投资调整

  2.流动资金调整

  3.销售收入调整

  4.经营费用调整

  (四)国民经济效益费用流量表

  1.项目国民经济效益费用流量表

  2.国内投资国民经济效益费用流量表

  (五)国民经济评价指标

  1.经济内部收益率

  2.经济净现值

  (六)国民经济评价结论

  十九、社会评价

  (一)项目对社会的影响分析

  (二)项目与所在地互适性分析

  1.利益群体对项目的态度及参与程度

  2.各级组织对项目的态度及支持程度

  3.地区文化状况对项目的适应程度

  (三)社会风险分析

  (四)社会评价结论

  二十、风险分析

  (一)项目主要风险因素识别

  (二)风险程度分析

  (三)防范和降低风险对策

  二十一、研究结论与建议

  (一)推荐方案的总体描述

  (二)推荐方案的优缺点描述

  1.优点

  2.存在问题

  3.主要争论与分歧意见

  (三)主要对比方案

  1.方案描述

  2.未被采纳的理由

  (四)结论与建议

  附图、附表、附件

  (一)附图

  1.场址位置图

  2.工艺流程图

  3.总平面布置图

  (二)附表

  1.投资估算表

  (1)项目投入总资金估算汇总表

  (2)主要单项工程投资估算表

  (3)流动资金估算表

  2.财务评价报表

  (1)销售收入、销售税金及附加估算表

  (2)总成本费用估算表

  (3)财务现金流量表

  (4)损益和利润分配表

  (5)资金来源与运用表

  (6)借款偿还计划表

  3.国民经济评价报表

  (1)项目国民经济效益费用流量表

  (2)国内投资国民经济效益费用流量表

  (三)附件

  1.项目建议书(初步可行性研究报告)的批复文件

  2.环保部门对项目环境影响的批复文件

  3.资源开发项目有关资源勘察及开发的审批文件

  4.主要原材料、燃料及水、电、汽供应的意向性协议

  5.项目资本金的承诺证明及银行等金融机构对项目贷款的承诺函

  6.中外合资、合作项目各方草签的协议

  7.引进技术考察报告

  8.土地主管部门对场址批复文件

  9.新技术开发的技术鉴定报告

  10.组织股份公司草签的协议

  可行性研究报告范本8

  一、项目概况

  (一)项目名称:环保包装及高科技彩印项目

  (二)建设性质:新建

  (三)建设单位:东莞旺峰包装材料制品有限公司

  (四)拟建地点:通城县杭瑞高速公路连接线两侧

  (五)建设年限:1年半

  (六)建设内容与规模:拟筹建创办湖北旺峰实业有限公司,包装彩印和环保包装生产线,主要生产环保纸塑、纸箱及包装彩印。计划年生产环保纸箱00万,环保纸塑00万,包装彩印700万。

  (七)投资概算:总投资8000万元。

  (八)效益分析:预计年产值约10000万元。

  二、项目背景

  (一)可行性研究报告编制依据

  1、适应社会形势。随着国际上保护环境、爱护地球、节约资的呼声越越高,国际市场对产品包装的要求也越越严格。无害化,无污染、可再生利用的环保包装在商品进出口贸易中起着举足轻重的作用。包装产品从原材料选择、产品制造、使用、回收和废弃的整个过程均符合生态环境保护的要求,包括了节省资、能,减排,避免废弃物产生,易回收复用,再循环利用,可焚烧或降解等生态环境保护要求的内容。

  2、符合国家产业政策。环保包装又称为环境友好包装或生态包装,是指对生态环境和人体健康无害,能循环复用和再生利用,可促进国民经济持续发展的包装。我国进一步加大对环保产业的扶持力度,支持包装行业积极开发新产品和采用新技术,促进循环经济和绿色环保包装产业发展。、遵循法律法规。本项目严格遵守《中华人民共和国水污染防治法》、《中华人民共和国节约能法》、《中华人民共和国固体废弃物污染防治法》、《中华人民共和国清洁生产促进法》及地方政府相关规定。

  (二)本项目的发展形势与前景在数字时代的可持续发展概念下,环保、绿色、低碳、科技、数字化顺应了时代潮流,印刷包装行业在发展的道路上也突显了新的方向。我国是包装、印刷大国,但不是包装、印刷强国。中国的包装、印刷业正面临着极好的发展机遇。消费品行业的迅速发展,带的是纸盒、纸箱、纸品类外包装市场需求量急速增加,纸制品的产量增长很快,所占比例巨大,可是数量的急速加快,也带了一系列的问题。纸包装质量良莠不齐,出口纸包装产品与国际如何接轨的问题,这些都是发展中急需解决的问题。纸包装和印刷行业应在绿色环保上做大,以便与国际的真正接轨,实现纸包装和印刷行业的可持续发展。2011年月发布的《中国印刷包装业“十二五”时期发展规划》中明确了印刷包装业发展的主要任务,其中特别指出要引导产业绿色转型,组织好“绿色环保印刷包装体系建设工程”,协调有关部门开展多层次多方位合作,制定和完善绿色环保印刷包装标准,开展绿色环保印刷包装企业和印刷包装产品的认证,推进我国绿色环保印刷包装产业的发展。推动包装装潢印刷向减量化、重复使用、再循环和可降解(R+1D)方向发展。综上所述,环保包装及高科技彩印是永远的朝阳产业。东莞旺峰包装材料制品有限公司通过多年的市场实战,对行业发展现状与趋势有很全面和准确的了解和把握,对市场前景充满信心。

  (三)项目建设的必要性和可行性

  1、能适应我国经济向大型、先进、系列、集约方向发展的宏观需求。

  2、能适应清洁生产和资综合利用的需求。

  3、能适应我国工业污染防治战略转变的需要。

  4、能带动地方相关产业的配套发展;

  5、能适应消费领域对环保包装产品的需求;

  6、能适应与国际接轨、增强国际市场竞争力的需要。

  7、项目落户通城将拥有良好的地方投资发展环境。迎合通城县“工业强县”发展战略,作为回归创业工程,将得到应有的政策保障。

  8、项目填补了我省现代环保包装印刷业的空白,将引领行业发展方向,彻底改变当前较为落后的行业现状。

  9、东莞旺峰包装材料制品有限公司具有多年的生产管理经验,技术力量雄厚,市场机制与营销体系十分完善,回乡投资湖北旺峰实业可谓适逢其时,能促进产业实现更大的飞跃。

  三、市场供求分析与预测环境市场需求将呈迅速上升趋势。

  近年,我国的包装业正面临着极好的发展机遇,外包装市场需求量随着消费品行业的迅速发展而激增。在纸、塑料、金属、玻璃四大包装材料中,纸包装材料的价格最便宜,故纸制品的产量增长很快,所占比例是最大。但是,纸质包装质量良莠不齐,纸盒、礼品盒用胶等环保问题成为包装行业发展中亟待解决的问题。为了“十五”期间的生态建设和环境保护目标,预计全国“十二五”期间,年环保产品市场和需求总量约为7000亿元,市场空间很大。

  四、项目承担单位的基本情况

  东莞旺峰包装材料制品有限公司是由通城籍人士许金旺创办的包装企业,位于广东省东莞市虎门镇陈村管理区,占地面积000平方米,总投资000万元,主营宝力龙、pp封箱胶、珍珠棉、纸箱、彩盒、标签,公司位于中国广东东莞市广东省东莞市虎门镇陈村管理区。年产量00万,年实现产值2000万元,创利税200万元。现有员工100人,其中具有专业中高级技术职称人才20人,拥有从国外引进的最先进的设备与作业线。东莞旺峰包装材料制品有限公司本着“客户第一,诚信至上”的原则,与多家企业建立了长期的合作关系,产品一直供不应求。已建立了国内与国外市场网络,因为土地受限,生产能力已无法满足业务订单,因此,公司计划立足中部地区向外发展。

  五、项目建设地点选择分析

  项目建设地点拟定于通城县隽水镇杭瑞高速公路连接线两侧,地理区位优势明显,交通条优越,自然环境较好,加之正处于新建的工业园区内,产业集群效应突显。通城地处湘、鄂、赣三省交界处,区位幅射面广,边贸日益活跃;青水秀,环境优美,植被茂密,空气质量优良;气候适宜,属亚热带季风气候;;境内水能充沛,是全国100个重点农村电气化试点县之一;基本实现了国省道“二级化”、县乡道“黑色化”、乡村道“通达化”的目标。杭瑞高速公路通城段已经建成通车,通城至界上高速公路预计20XX年通车,可与作为京珠调整复线的武深高速相连接,通嘉高速即将开工,通城交通将形成以高速为框架,以106国道通城段、省道南大线为主骨架,以县级公路为枢纽、以乡村公路为补充的公路交通网络。已有190个通了标准四级水泥公路,通公路率达到97%。

  六、项目工程技术方案

  (一)工艺技术

  1、随着商品的个性化需求越越广泛,环保型纸塑托盘具有很多优点,如重量轻、结构性能好、科学环保等,其内部的瓦楞结构类似拱形结构,对所包装的产品能起到缓冲减震作用,具有良好的力学特性。

  2、对包装物品还有许多良好的保护功能,例如防潮、散热、保鲜、冷藏、易于搬运等;运输费用更低,且易于实现包装与运输的机械化和自动化;规格与尺寸的变更易于实现,能快速适应各类物品的包装;封箱、捆扎均方便,易于自动化作业;能适应各种类型的纸箱的装潢印刷,能很好的解决商品保护和促销问题;废箱易于回收再利用,符合环保要求。

  3、可通过与各种覆盖物或防潮材料结合,从而大大扩展其使用范围。正是瓦楞纸箱的这些优点,使得人们对其功能的创新不断,使用范围也愈加广泛。

  4、随着商品的个性化需求越越广泛,对产品外包装的个性化要求也就越越具有代表性和典型性,极具个性的要求,是纸箱生产企业创新的动力和泉,也为包装纸托的发展提供了极为有利的发展机遇和更为广阔的发展空间。

  (二)生产环境和条本项目将按照现代工业发展标准与要求进行规划布局,按功能配套进行分区,分为办公区、生产区、生活区、活动区,尤其更好地使生产环境最优化,并引进国内外一流的,最领先的生产设备,整套生产线实行全自动化。厂区绿化率符合应有标准,彩印包装车间率先均安装中央空调。

  七、环境保护与节能

  一是回收利用当地的废纸作为主要原料,变废为宝,向着节省材料的方向发展。二是废弃后会自行分解成一种肥料,使废弃材料更安全。三是采取回收,循环反复利用,以减少废弃物的数量。四是进行废水排放处理,自建处理厂。五是实行电力能,没有油烟。六是机器噪音小。七是在厂区内搞好绿化植被,净化空气质量。公司在建设期及投产后将加强生产管理,减少资浪费;采用印染新技术、新工艺节能减排;搞好废水二次利用,提高重复利用率;热定型机废气的消烟除尘余热利用。

  八、项目建设目标、总体布局、建设规模

  厂区规划占地面积80亩,总建筑面积约2万平方米。根据该项目的建厂条,结合环保、卫生、安全、消防、运输及施工安装等要求,进行合理的总平面布置,并使其符合总体规划的要求,分设办公区、生产区、生活区、运动区,同时根据公司的发展趋势,考虑今后发展留有余地,在保证安全距离的前提下,力求紧凑,以节省用地和投资。重视经济效益、社会效益和环境效益,并为职工生产创造良好的工作条。主要建设内容与规模如下:1、综合楼1栋。集办公、科研于一体。按照40*1,层框架结构,建筑面积18002。层高米。2、宿舍楼1栋。按40*1,共层,一层为食堂,二、三层为宿舍,按男女寝室分开,共0个小套间,层建筑面积共约18002。层高米。、生产车间8个。按生产项目分别为彩印车间、纸箱车间、纸塑车间。其中:彩印车间2个,纸箱车间个,纸托车间个,2。每个车间均按24*70建设,共14402。4、成品仓库个。分别为彩印仓库、纸箱仓库、纸塑仓库各1个,均按24*70建设,共0402。、半成品仓库个。均按24*70建设,共0402。6、其它配套设施(运动场、道路、车库、给排水、水电、围墙、配电房、门卫室等)。

  九、投资估算与资金筹措

  (一)投资估算(见附表)

  (二)资金筹措全部由投资人许金旺以个人独资方式自筹投入。投资概算表

  投资概算表项目品牌或规格工程量单价(万元)金额(万元)

  一、土建工程16001、综合楼1栋40*1180020061082、住宿楼1栋40*118002006108、生产车间8个24*70144020046044、仓库6个24*7010080200446、其它配套设施14646、土地费80亩180

  二、主要设备购置费2701、自动纸箱机广东东方2套20002、半自动纸箱机广东东方2套60120、全自动纸塑机广东华丰台100004、烘干机广东华丰1台7070、彩印机德国进口罗兰四色印刷机1台120012006、全自动裱纸机B-100E/140E1台1001007、半自动压光机ZUVG系列1台008、自动粘合机天裕TV-0201台09、配套设备200三、装饰装修工程00四、公用车辆2001、小车2台0602、业务员专用小车2台2040、货车台20100五、办公设备100六、流动资金10七、生活设施800八、安装工程100九、其他800总计8000万元

  十、建设期限与实施进度

  建设期限:2012年月至201年月,共2年。实施进度:2012年月立项申报,至201年12月底,分为项目实施准备、资金筹集安排、勘察设计和设备订货、施工准备、施工和生产准备、试运转直到竣工验收和交付使用等各个工作阶段。根据具体实际,这些阶段的各项投资活动和各个工作环节,有些是相互影响,前后紧密衔接;也有些是同时开展、相互交叉进行。

  十一、效益分析与风险评估

  (一)经济效益分析。项目建成后,年生产环保纸箱00万,环保纸塑00万,包装彩印700万。每年可获直接经济收益10000万元,是项目投资额的120%,年创利润1000万元。

  (二)社会效益分析。

  1、可直接安排劳动就业200人。

  2、带动造纸、物流、印刷等相关产业配套发展。

  3、项目正式投产后,年可上缴税收0万元。

  (三)风险评估本项目由于核心技术强硬,生产条优越,市场网络健全,地方政策扶持,创利空间可观,属于没有风险的项目。

  十二、项目综合评价结论及建议

  (一)符合国家节能政策本项目产品符合国家节能政策。

  (二)工艺技术国内领先。项目采用国内先进生产技术,采用节能设备,污染少,能耗低,而且产品质量达到国内先进水平,可以满足下游市场对产品的质量要求。产品市场空间广阔,产业发展前景良好,企业具有很大的发展空间。

  (三)本项目所在地拥有丰富的资、稳定的电力资和劳动力资,项目所在地环境保护较好,是建设项目的较好地点。

  (四)本项目财务评价分析主要指标均超过行业相同规模企业,项目财务经济效益较好,并具有一定的抗风险能力。

  本项目能保持企业的平稳发展,对地方经济发展将起到积极的推动作用。项目建设符合国家的相关政策,项目建设可行。

  综上所述,本项目符合国家的产业政策,是国家鼓励发展的项目。产品市场前景广阔,经济效益和社会效益显著,符合国家质量标准,所以建设本项目是切实可行的。

  建议政府作为回乡创业,按照通城县招商引资政策,列入回归工程,给予必要的政策扶持。在对本项目进行论证考察后,尽快予以立项批准,争取本项目早日实施落户家乡,为通城经济社会发展作出贡献。

可行性研究报告范本

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